| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo22101454 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 188,40 € | servis,STK+EK -DK509BD | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22102892 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 299,27 € | Ampicilin inj 10x1g (16ks), Mesocain gel 20g (10ks) | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101458 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 1 094,00 € | Poplatok servis mamo | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101456 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 277,70 € | Nájom rohoží | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22102876 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 451,90 € | ŠZM 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101455 | DSI DATA, a. s. | 36399493 | 84,95 € | Internet | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22091427 | Dr. Moravec, s.r.o. | 36429414 | 194,64 € | Služba APS 09/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22102880 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 1 122,85 € | ŠZM 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22102899 | UNICOMP spoločnosť s ručením obmedzeným | 31660967 | 1 132,56 € | Lieky 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22102898 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 693,47 € | Neodolpasse 10x250ml (15kar), Water for inj Kabi 20x10ml (10bal),Isolyte 1000mlx10 (10kar), Furosemid Kabi 50x2ml 20mg/ml (10bal), 2,5% glucose+0.45% NaCl 12x500ml (20kar) | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||