Číslo faktúry
FL20092314
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
4 501,39 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál šzm 09/20
Dátum zverejnenia
11. 11. 2020
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
17. 9. 2020
Dátum splatnosti
17. 11. 2020
Dátum evidencie
29. 9. 2020
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č.9-506/20
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901
