Číslo faktúry
FL25061883
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Suma
221,01 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 6/25
Dátum zverejnenia
7. 7. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
9. 6. 2025
Dátum splatnosti
9. 7. 2025
Dátum evidencie
12. 6. 2025
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-525/25
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Adresa
Mariánske námestie 29/6
Mesto
Žilina
PSČ
01001
