Číslo faktúry
FL210621
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
805,19 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 03/2021
Dátum zverejnenia
9. 4. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
11. 3. 2021
Dátum splatnosti
11. 5. 2021
Dátum evidencie
12. 3. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-299/21
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901
