Číslo faktúry
Fo23010068
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
1 995,88 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 01/23
Dátum zverejnenia
13. 2. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
31. 1. 2023
Dátum splatnosti
14. 2. 2023
Dátum evidencie
31. 1. 2023
Dátum úhrady
22. 2. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 2/4-23
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601
