Číslo faktúry
Fo22060822
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
1 215,55 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
4. 7. 2022
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
2. 6. 2022
Dátum splatnosti
9. 6. 2022
Dátum evidencie
6. 6. 2022
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-017/22
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601
