Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo23121998 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 297,60 € | Odborná prehliadka kotlov | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
Fo23121992 | Juraj Hampel | 44938896 | 1 002,00 € | Servis kamerového systému | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
Fo23121986 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 719,33 € | PHM 12/23 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
Fo23121994 | OKNA Pribula s.r.o. | 52377792 | 9 164,21 € | Výmena dverí | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
FL24010060 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 28,55 € | Pentasa SR tbl 100x500mg (1ks) | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
FL24010061 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 365,01 € | Lieky 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
Fo24010007 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 689,15 € | Kartotéka kovová, A4 4-zásuvková, s perforovaným dnom G2304 biela (3ks), Deliace priečky M23039 (20ks) | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
Fo24010006 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 34,80 € | Telekomunikačné služby | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
FL24010073 | InterMedical Plus, s.r.o. | 50085999 | 1 881,00 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
Fo23121975 | Patrik Štroncer PS-STAV | 40638979 | 1 598,35 € | Oprava betonového zábradlia balkónov | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 » »» |