Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fox20120425 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 186,00 € | Potraviny | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
Fo20121769 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 366,00 € | Tlačivá | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
Fo20121777 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 575,63 € | Materiál údržba | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
Fox20120420 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 372,18 € | Hygienické potreby | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
Fox20120423 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 448,94 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
Fox20120428 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 198,00 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
Fox20120422 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 172,00 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
Fo20121778 | Václavů Kľúčová Služba, s.r.o. | 36847755 | 250,00 € | Materiál údržba | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
Fox20120421 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 252,00 € | Oprava kotla | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
Fo20121775 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 11,38 € | Materiál údržba | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 186 » »» |