Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
FL23123905 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 253,79 € | ŠZM 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
FL23123884 | JK - TRADING, spol. s r.o. | 31356656 | 550,00 € | ŠZM 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Fo23121916 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 22,80 € | Splátka nájom 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Fo23121921 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 588,60 € | Ročný prístup verejná správa SR | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Fo23111823 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 202,72 € | Zimná údržba | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
FL23123799 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 339,21 € | Lieky 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
FL23123931 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 1 280,40 € | ŠZM 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
FL23123901 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 171,10 € | ŠZM 12/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Fo23121917 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 420,00 € | Servis | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
FL23123827 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 127,20 € | KANAVIT INJ 5X1ML/10MG (30ks), FUROSEMID HAMELN SOL INJ 10X2ML/20MG (10ks), OSPEXIN 1000MG 12TBL (6ks), MEDOCLAV PLO IJF 10X1.2G (7ks), Euthyrox tbl 100x100ug (1ks) | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. 652 » »» |